同學,你好,需要交的
有限公司投資A另一家有限公司B,B公司盈利后,A得到分紅100萬,請問A的這100萬需要繳納企業所得稅和個稅嗎
A公司作為主體公司經營,成立B公司不做經營控股A公司,主體公司盈利所得年度分紅于B公司,那么B公司得到分紅還需要繳納企業所得稅嗎?
A公司 控股B公司 B公司盈利100萬 轉到A公司賬上然后再轉到股東個人名下 A 公司需要交企業所得稅和個人所得稅嗎
請問A公司 控股 B公司,B公司盈利后需要繳納企業所得稅嗎?
老師您好,A公司控股B公司,B公司盈利了,B公司交完企業所得稅的情況下,分紅給A公司,A公司這邊收到了這筆款,用不用繳納企業所得稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
B公司分紅給A公司是否不需要繳納分紅稅?
這個分紅是免稅的
A公司收到分紅也不需要繳稅,資金可以留在A公司周轉,如果A公司盈利了要向股東分紅,也是需要繳納分紅稅的是嗎?
是的,是的,就是你說的這個意思