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去年12月的企業所得稅,印花稅未計提,23年1月可以補計提嗎?影響損益嗎?還是要反結賬

2023-02-09 17:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 17:04

你好,印花稅本來就不需要計提。 在實際繳納的時候,計入? 稅金及附加? ?核算就是了?

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你好,印花稅本來就不需要計提。 在實際繳納的時候,計入? 稅金及附加? ?核算就是了?
2023-02-09
你好,不用的,借利潤分配未分配利潤貸,應交稅費企業所得稅借,應交稅費企業所得稅貸銀行存款做這個就可以的,不會多交的。你雖然賬務處理做到1月份,但是它還是屬于所屬期去年第4季度的。
2024-04-09
您好,審計調賬后我們賬上要做分錄就在5月調整的 紅沖原來的分錄,再做正確的分錄,是23年損益部分,損益改為 未分配利潤,賬自然就調整了
2024-05-25
你好!可以的,可以計提。正規的,是借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交城建稅/企業所得稅等。
2024-02-19
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算。 22年第四季度的企業所得稅,應當在2022年12月份計提才是的?
2023-01-12
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