你好,借應付賬款1萬,貸銀行存款1萬。如果利息是對方承擔的。做這個。
收入做賬: 借:應收賬款——順豐代收款 10萬 ——現金 2萬 貸:預收賬款 12萬 借:銀行存款 8萬 現金 1萬 銷售費用——順豐運費 1萬 財務費用——順豐手續費 1萬 貸:應收賬款——順豐代收 10萬 ——現金 2萬 實際收到的銀行存款包含已經扣除的管理費1萬,這個管理費應該如何做賬?
老師您好,是這樣的,我們有個境外公司的應收帳款,比如開票金額也就是應收帳款是美金55w,但實際呢因為涉及到中轉行扣掉了一部分手續費,實際收到只有美金48w,那我做賬的話還是借:銀行存款 48 貸:應收帳款55w對嗎?本幣差額記財務費用-匯兌損益里?
我們每個月的主營業務成本是100萬(當月成本在次月初付款),但是給供應商付款時銀行手續費5萬元由對方承擔。那么以下分錄對嗎?(1)計提7月成本: 借:主營業務成本 95萬 貸:應付賬款-A公司 95萬 (2)8月初付款時: 借:應付賬款-A公司 95萬 借:財務費用---手續費 5萬 貸:銀行存款 100萬
老師,我收到外匯收入,分錄做了借:銀行存款-美元 貸:應收賬款(A),結匯的時候:借:銀行存款 人民幣 貸銀行存款 美元 ,手續費-匯兌損益;國外公司我們也不需要開發票,我怎么確認收入呢?金額是根據我實際匯兌的金額作為我確認收入的金額嗎?
銀行內扣手續費,如果做賬,比如我付給境外公司1萬美金,內扣手續費是20美金。對方實際收到9980美金。我們入財務賬的時候應該 借:應付賬款-境外公司 1萬 貸 銀行存款1萬。還是借:應付賬款-境外 9980 手續費20 貸:銀行存款 10000。是怎么入賬?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是手續費哦老師,不是利息。但是我們付款的這個渣打銀行。又給我們開手續費發票
剛才打錯了,如果手續費是對方承擔的,做這一個就可以。
開了發票你就不用做賬,反正也不是你單位承擔。
如果你做第二種的話,你的應付賬款有余額。
這個準確嗎,
啊,這個是準確的,我上面不是給你分析了原因,你自己想一下的。
這種情況,對方公司怎么做賬,確認手續費。
借銀行存款、財務費用、手續費,貸應收賬款。