關(guān)鍵是什么問(wèn)題呀。
老師,貿(mào)易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報(bào)關(guān)的。 然后目前有一票特殊情況,就是說(shuō)沒(méi)有自已報(bào)關(guān),是買單報(bào)關(guān)的,然后供應(yīng)商這邊也已經(jīng)付款了,貨也出了,但是我們又沒(méi)有自已報(bào)關(guān),相當(dāng)于也不用開出口發(fā)票,后面也不能能這筆供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個(gè)稅代扣代繳1003元,后面更改申報(bào)只需交1000元,多交的3元系統(tǒng)沒(méi)退還,工資只扣了一千的個(gè)稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產(chǎn),電腦1000多一臺(tái)入什么
工廠里做的環(huán)保驗(yàn)收檢測(cè)費(fèi),入什么科目,二級(jí)明細(xì)是啥
老師你好,我們有個(gè)公司收的錢對(duì)方找不見(jiàn)開戶行,轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),能不能轉(zhuǎn)到我們別的公司,別的公司在給轉(zhuǎn)到那個(gè)單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實(shí)的成本,把多余的成本調(diào)出了,繳納企業(yè)所得稅稅款不對(duì)嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實(shí)成本,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。
老師 每個(gè)月怎么算出實(shí)際收入 貨款沒(méi)有收回 也有供應(yīng)商的錢沒(méi)付的
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開演出費(fèi)嗎
老師問(wèn)一下24年多做了一筆費(fèi)用25年發(fā)現(xiàn)的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則如何做分錄,設(shè)計(jì)到哪些報(bào)表需要改
公司的車過(guò)戶到另外一個(gè)公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
因?yàn)槲覀冇卸愂招枨螅缓笪也恢腊堰@張發(fā)票抵扣了。現(xiàn)在想紅沖了,我把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)
這個(gè)就沒(méi)法叫對(duì)方開了哈
我看了一眼細(xì)節(jié)就是電話號(hào)碼是寫的手機(jī)號(hào)碼,備注跟合同上不太一樣
那這個(gè)就是理由的哈
這樣的理由可以嗎?稅務(wù)到時(shí)候問(wèn),這樣說(shuō)得過(guò)去嗎?
不關(guān)稅局的事,這個(gè)是你們找的理由
稅務(wù)不會(huì)追問(wèn)嗎?還有去年的這張發(fā)票紅沖了,我需要去修改去年的增值稅報(bào)表嗎?這個(gè)如果有滯納金的話,會(huì)影響我們公司的信用等嗎?
現(xiàn)在只是紅沖發(fā)票,跟稅局無(wú)關(guān)的。不用調(diào)整去年的賬
好的,就是對(duì)我們信用等級(jí)什么的,還有稅什么的沒(méi)有影響。我只需要在下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候把稅補(bǔ)繳上就可以了嗎?
只是補(bǔ)稅就是,不涉及其他的
那這個(gè)補(bǔ)稅會(huì)涉及到滯納金嗎?
補(bǔ)稅肯定有滯納金的
那這個(gè)滯納金不會(huì)對(duì)我們公司的信用什么的產(chǎn)生不良記錄吧?
老是擔(dān)心啥呢,就第一次,還不至于咋樣
我們老板特別能叨叨,我就怕他叨叨。而且他還不太懂,瞎叨叨。還有就是我們金額比較大,進(jìn)項(xiàng)稅額有51萬(wàn)左右,是購(gòu)買廠房的發(fā)票
直接補(bǔ)交稅了就是了哈
那好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!