你好,你可以合并到工資薪金,在工資薪金本期收入里面填寫,也可以在工資薪金下面有一個全年一次獎金收入,在這里面填寫收入也可以的。
老師 2022年的,年終獎金12月份計提,2023年1月份申報的,2023年2月份發放的話,個人匯算清繳的時候是計入2023年嗎?
請問老師,年終獎所屬2022年,但是2023年個稅沒有申報,計劃1月發放,現在12月尚未關賬,可以在12月份計提,2023年1月發放(一次性獎金單獨計稅政策延至2023年底),申報是在2月,個稅就做在2月對嗎?如果12月就發放申報,和2023年1月發放會有什么不同的影響?政策延期到23年底,也就是說2022年還是2023年,年終獎都可以一次性單獨計稅,我不太明白還有別的什么影響?
準備發的春節現金福利、2022年獎金等是否在2023年1月15號前代扣代繳個稅?還是到2023年2月再代扣個稅?
老師,請問單位2022年12月計提年終獎后未發放,到2023年2-3月份發放2022年年終獎金的話,請問能否2022年度企業所得稅稅納稅扣除?
2022年的年中獎在2023年1月16日發放了,但是我在2022年12月份忘記計提了,但是在2023年1月份申報2022年12月份工資時又申報了這個年中獎,現在怎么處理
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?