你好;? ? ?你這個(gè)個(gè)人墊付了錢; 沒(méi)有報(bào)銷嗎??
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,民非企業(yè),不能有借款,我們19年公司往來(lái)做的借款,年檢過(guò)不了,現(xiàn)在他們讓改成預(yù)付款,我就在12月份,做了一筆更正的分錄,這樣可以嗎?
老師,我們公司這個(gè)其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款往來(lái)支付寶其實(shí)都是法人的收款和付款,往來(lái)其實(shí)應(yīng)該掛在法人名字下,之前會(huì)計(jì)不知道這個(gè)情況,現(xiàn)在想調(diào)整一下,都調(diào)整成在法人下面往來(lái),怎么調(diào)整呢?
老師,我們企業(yè)原來(lái)是從別的老板那里轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)給我們企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做的,現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)企業(yè)不要了,原來(lái)的老板想要拿回去,那么我們賬面上現(xiàn)在有一筆我們現(xiàn)在老板的股權(quán)掛在往來(lái)其他應(yīng)付款里面,他把銀行的錢轉(zhuǎn)出其他應(yīng)付款貸方還有二十幾萬(wàn)沖不掉了怎么辦?
老師 我們是民非企業(yè)幼兒園,賬在2020年前是代賬公司在做,所有付的錢他們都掛的其他應(yīng)付款-往來(lái)款 現(xiàn)在差不多一萬(wàn)了,現(xiàn)在要怎么才能平這個(gè)往來(lái)款呢
老師:我們公司付了一筆往來(lái)款給另一家公司是400萬(wàn),現(xiàn)在錢回不來(lái),可能得2-3年以后才能回來(lái),我們簽一份往來(lái)款合同掛賬其他應(yīng)收款,2-3年退回來(lái),會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,那選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了取得專票也不能抵扣,直接入成本,然后在稅務(wù)平臺(tái)把選擇到不抵扣勾選,可以嗎,這樣就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
老師您好,我們是電梯銷售、安裝公司,請(qǐng)問(wèn)老舊電梯更換的業(yè)務(wù),回收客戶處置的舊電梯之后該怎么處理?客戶開了電梯的發(fā)票
社保部門撥付男職工護(hù)理假津貼怎么做帳?
老師,有個(gè)員工扣了3月她的社保的錢,但沒(méi)給她買3月的社保,4月要怎么弄?
老師,比如差額征稅全額開票價(jià)稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時(shí)候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報(bào)的時(shí)候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報(bào)那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報(bào)的23.81之間的差額怎么做賬
跨年度退貨的詳細(xì)賬務(wù)處理,賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
2024年有一項(xiàng)營(yíng)業(yè)外支出是逾期繳稅滯納金,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳【一般企業(yè)成本支出明細(xì)表】里,是填在“罰沒(méi)支出”還是“其他”里
取得的500也不能抵扣啊
老師電梯的發(fā)票預(yù)付款怎么做賬
公司報(bào)廢的包裝物需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
就是不清楚清楚呀,應(yīng)該怎么弄 呢
不清楚的話;? ? 問(wèn)下經(jīng)辦人; 不然你沒(méi)法平衡的 ;? 看是否真的是 有墊付的 ;? ?