后誤餐費的借管理費用誤餐費貸銀行存款,他這個分錄做反了。
你好老師 1.計提:借:管理費,貸:應付職工薪酬。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,應交個稅。 2.計提:借:管理費,貸,應付職工薪酬,應交個稅。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。繳稅:借:應交個稅,貸:銀行存款 這兩個哪個是正確的?
借 應付職工薪酬 貸銀行存款 ,再結轉借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬 正確嗎
老師!給員工買意外險分錄是需要先計提么?借管理費用貸應付職工薪酬,在借應付職工薪酬貸銀行存款?
為什么誤餐費要這樣計提而不是先借費用貸應付職工薪酬再借應付職工薪酬貸銀行存款
食堂伙食費,是不是要先計提到應付職工薪酬,福利費里面 借:管理費用 食堂伙食費 貸:應付職工薪酬 福利費,借:應付職工薪酬 福利費 貸:銀行存款
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
誤餐費,它不屬于職工薪酬里面的。