你好,遺漏入賬的,是可以在23年1月份補做入賬處理的?
提問:2021年12月開的勞務發(fā)票我今年1月才收到。款是1月份支付的。這樣勞務費可以入在1月份嗎?
22年12月收到的貨已做暫估入庫并售出,23年1月對方才開票,請問,22年未收到進貨票可以結轉成本嗎?如何進行賬務處理
業(yè)務員22年發(fā)生的費用發(fā)票23年1月開票,請問發(fā)票可以直接入12月費用賬嗎?還是先暫估費用,等到做23年1月份的賬時再沖回暫估呢?
22年12月我開了幾張普票,給了對方,對方說他們沒有入賬,沒有入到成本費用類,非要我沖了重開,開到23年,我記得可以在23年用,請問,22年開的發(fā)票可以放到23年吧?
22年12月開的采購貨物,和勞務費發(fā)票沒有入賬。請問可以入在23年1月份嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
有的老師說12月份的發(fā)票必須入賬在12月份!
你好,正常情況下是這樣,但是已經(jīng)遺漏了就只能是補做入賬啊?
22年的勞務費發(fā)票,我會先把它歸結到工程施工里。到年底的時候工程施工還有余額。我會陸續(xù)在23年確認主營業(yè)務成本。這不也是把22年的費用入在23年了嗎?
嗯所以說23年不能入22年的費用,也不是完全有道理吧
你好,它歸結到工程施工里,這個本質已經(jīng)不是費用啊?
從工程施工轉主營業(yè)務成本時不就是成本費用了嗎!假設22年的發(fā)票入的工程施工,到年底工程施工還有余額。23年結轉主營業(yè)務成本,不就相當于22年的發(fā)票入在23年了嗎
你好,從工程施工結轉到主營業(yè)務成本,就是成本了。 22年的發(fā)票入在23年的成本,這個也不是什么不可以的事情啊?