你好,當時的分錄怎么做的?借其他應付款,貸銀行存款嗎?正確的應該是借銷售費用,貸銀行存款。
老師,我們公司這個其他應付款,其他應收款往來支付寶其實都是法人的收款和付款,往來其實應該掛在法人名字下,之前會計不知道這個情況,現在想調整一下,都調整成在法人下面往來,怎么調整呢?
老師,你好,請問一下以前年度的應收賬款錯誤計入其他應付款了,現在改怎么調整呀?
老師我想咨詢一下,往年的其他應付款錯計入銷售費用,在次年該怎么樣調整
老師您好,我想咨詢一下,以前年度發生的利息計入了其他應收款,現在調整如何做分錄,謝謝老師
老師,剛才咨詢了其他老師,22年銷售出去的商品,今天才收到款,她讓我這樣做分錄,對嗎? 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅 我想問下,以前年度損益調整,在哪里添加科目?不會添加
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果是的話,借以前年度損益調 貸其他應付款, 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調整 匯算清繳的時候納稅調減