你好 交20的個(gè)人所得稅? ?原價(jià)退出不交?
為什么企業(yè)股東分紅需要交個(gè)稅,法人股東分紅不需要繳納個(gè)稅,那當(dāng)公司的法人又是股東分紅不是要少交稅了?
老師您好,企業(yè)目前盈利6萬(wàn),法人占股百分之七十股東占股百分之三十,如果法人股東全都變更,需要繳納什么稅
老師,你好,公司股東要求季度分紅,需要交稅嗎?如果需要的話,都需要交什么稅?
如果之前股東退出,分紅需要交什么稅
股東分紅需要交什么稅,稅率多少?如果申報(bào)一次性獎(jiǎng)金收入又要交什么稅,稅率又是多少?
比方說(shuō)3月入實(shí)收資本,在4月今天申報(bào)沒(méi)有滯納金對(duì)嗎,還是說(shuō)4月15日前報(bào)才沒(méi)有
老師 核定征收的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅的應(yīng)稅項(xiàng)是按照開(kāi)發(fā)票的不含稅金額填的嗎?因?yàn)楹藢?duì)征收沒(méi)有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費(fèi)用科目,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳表需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)下,包工包料的代加工怎么做帳務(wù)處理?
老師你好,接到稅局短信說(shuō)開(kāi)票和取票金額大于交印花稅金全稅,說(shuō)存在少交印花稅要寫(xiě)情況說(shuō)明,平時(shí)我是開(kāi)票十己抵扣的進(jìn)行交印花稅,其他未抵扣的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬(wàn),如果入長(zhǎng)期待攤費(fèi)是按什么攤銷?
您好 轉(zhuǎn)讓股權(quán)9萬(wàn)元(90%)未分配利潤(rùn)100萬(wàn)元 最低轉(zhuǎn)讓價(jià)是不是需要99萬(wàn)元
您好,老師!企業(yè)用的是小準(zhǔn)則,有固定資產(chǎn)減值損失,稅務(wù)系統(tǒng)負(fù)債表沒(méi)有這個(gè)科目應(yīng)該怎么申報(bào)?
外貿(mào)出口退稅中有5項(xiàng)商品,進(jìn)項(xiàng)其中一項(xiàng)是收據(jù),其他是可退稅專票,那這個(gè)收據(jù)部分是供應(yīng)商確定無(wú)法開(kāi)出發(fā)票,除了不操作退稅系統(tǒng)之外,還要做些什么呢?
老師,這個(gè)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)這里生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅的那個(gè)稅額嗎?比如說(shuō)我24年交2023年匯算清繳的企業(yè)所得稅,交了2萬(wàn),是2023年補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,這個(gè)2萬(wàn)要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
原價(jià)退出不交?是什么意思呢
你好? 交上來(lái) 100退100不交稅??
沒(méi)有實(shí)繳呢
你好 沒(méi)有交不存在退款,不交個(gè)稅的??
分紅是按分紅金額? *20個(gè)交個(gè)稅?
就是如果有分紅的話,就要交個(gè)人所得稅?
你好 是的 這樣理解 對(duì)的?
如果從公賬劃出這筆款就備注分紅款嗎
你好 是的 這樣處理是對(duì)的?