你好,具體是針對什么科目??
本期其他應付款既有借方發生額,又有貸方發生額,嘛呢科目余額表上的其他應付款應該表示為科目表余額,還是其他應付款貸方發生額+其他應收款貸方發生額
老師結轉制造費用和生產成本應該看科目余額表里的本期發生借方金額還是貸方金額。還是應該根據明細科目里的借方金額來結轉
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發生額,本年累計發生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個科目余額表,我要看哪里啊?期初余額,本期發生額,本年累計貸方,還有期末余額。
老師你幫我看下科目余額表本期發生合計不平,那里是應該平嗎
老師科目余額表本期發生額借貸方 合計那里應該是平的嗎
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師就是月末所有賬做完 我看余額是平的 但是 本期發生額合計不是平的
你好,本期發生額,是科目的發生額,這個不是平的啊?