您好,您覺得哪里不對呢?
就是明細賬的話,它是根據記賬憑證來填制的嘛,然后看一下我這個填的這個思路是對的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據記賬憑證,然后一直這樣的寫下去對嗎?那個余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來之類的,然后關于這個明細賬的話,就是我這個填法對嗎?就是到時候翻下一頁記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應的位置就這樣填進來,這個12月06日然后寄至多少多少號,然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數量和單價這里在記賬憑證這個上面我也看不大出來,所以這個要填嗎?這個是數量金額式的明細賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時候這個三欄式明細賬的話也是這種填法吧
老師,之前的會計,入的這個科目,我看了下明細賬,我怎么感覺她對應攤銷的不對?您可以幫忙看下嗎?就是看這個表里面整體的內容。
老師,之前的會計,入的這個科目,我看了下明細賬,我怎么感覺她對應攤銷的不對?您可以幫忙看下嗎?就是看這個表里面整體的內容。這是預付賬款關于這個客商的明細賬
老師,我們現在換系統了,我讓對方給我導明細賬和總賬,對方說是要一個一個科目導才行,太多了,沒法導,是要這樣導的嗎?可是我看人家移交公司以前的賬務資料都是交總賬,明細賬,余額表,報表啥的吧?他就給我余額表和序時薄,這樣也看不出來啥吧?這樣我怎么能看到以前的賬是怎樣的呢?
老師,請問一下我看到之前會計留下來的賬,裝修款,機器款,辦公家具款這些做的是長期待攤費用,貸銀存,請問一下這么做可以的嗎,可以一直掛在這個科目的嗎,這些不是應該屬于費用成本需要結轉嗎,想請老師幫忙解答一下 是做的內賬
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
老師,這個明細賬,我剛剛又看了下,她是按照6個月(半年)來攤銷的。12月份又支付了半年(6個月)的商務專線預繳充值9000元,按理說,是不是應該在12月份攤銷1500元,在2023年1月再攤銷1500元?
因為上面的兩筆,8694和10194這兩筆我看她都是已經按照半年分月攤銷完了。就只有12月份新支付的那筆9000,還沒有攤銷
不是一共10194元來攤銷的嗎
老師您看余額啊,還差9000啊。10194和9000是分開支付的啊
支付的一筆是下半年的9000,一筆是上半年的9000啊
對啊,七月份充值了10194 到12月份攤銷完了,不沒有了,又充值了9000嗎
我的意思是,新充值的那9000元,需要按照半年來攤銷吧?12月份充值的,那應該從12月份開始攤銷,往后按6個月來攤銷,每月攤銷1500吧?
因為余額現在就是9000啊,那就是還沒攤銷嘛?
上次充值的攤銷到12月份了,那么新充值的就從一月份開始攤銷
老師,預付賬款攤銷,不應該是從支付的當月開始攤銷嗎?我看她上面也是當月開始攤銷的,并不是在次月開始攤銷的啊
那你需要從最開始就查詢一下的,如果說最開始就是當月攤銷,那么有可能是錯誤的
老師,預付賬款攤銷,難道不是從當月開始攤銷嗎?難道都是從次月開始攤銷的?
那可不一定就是當月攤銷的。比如說你2月提前付了3-6月服務費,那肯定從三月份開始攤銷
老師,還有個關于發票的問題。這種做進預付賬款科目里的,收到發票前后,在什么時候計入費用科目里面?因為我發現,目前這家公司的財務主管,像支付一年期的費用,她很喜歡計入到預付賬款里面,然后從支付的當月開始攤銷。但是,像我以前在的公司,如果發票一開始就給過來了,款也付了,我就直接根據發票計入費用了,不區分是否是支付的一年期或者一年以上的費用。我沒想通,為什么支付一年期的費用,要做進預付賬款里面,還要分12個月來攤銷支付金額,好麻煩啊。
因為一年的費用,是屬于未來12個月的,所以要攤銷入賬,而不能直接計入到當期的費用里面