借其他應付款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
20年多做了一筆管理費用,如果要調整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
發現去年某個月結轉管理費用時計算錯誤了,如何可以沖減,借以前年度損益調整,貸管理費用?
老師,去年管理費用調整用以前年度損益調整如何寫分錄,管理費用減少
老師早上好,沖減去年管理費用 需要做以前年度損益調整嗎?如何做分錄?
老師,去年的管理費用少記1000,是不是做借管理費用,貸以前年度損益調整
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
就這一個分錄就行是嗎?要是增加分錄是不是反方向寫
為什么是其他應付款呢
你好,那你之前多做了對應的科目是哪一個,不是計提到了其他應付款里面嗎?
好像是這樣的,我做一下試試,謝謝老師
可以試下 不用客氣 工作愉快
可以了,我試了都對,謝謝老師,您回一下給您評價
不客氣,工作愉快,非常感謝。