對的,是的,這個抵扣不了。
招待客戶的住宿費進項稅額不能抵扣,原因是什么?
老師,招待客戶的住宿費專票,可以抵扣進項嗎?進的是招待費是不是都不能抵扣啊
老師,請問公司招待客戶的住宿費是不是不能抵扣進項稅?
請問,招待客戶住宿費 進項不能抵扣嗎?
老師好,招待客戶住宿的進項是不能抵扣吧
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
自行研發的軟件完成后,根據客戶的要求,在已經完成的軟件上做再開發的研發,這個費用計入哪里呢?可以資本化嗎?
建筑行業,掛靠人家公司,勞務被掛靠方對方以工資的形式入賬,這個個稅一般怎么收?
收到擔保費需要給對方開發票嗎?
老師,用人家的機械設備,搬運我們的大型設備,開的發票是機械租賃服務,分錄怎么做呢,
歐老師回答我的問題啊
一般建筑工程掛靠方需要注意些什么問題?
軟件開發完成后的維護費用計入哪里呢
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
打官司要上來一筆賬款,當時用別人的公司營業執照,現在公司要扣稅,合理嗎?
那是要做進項稅額轉出嗎?具體分錄怎么寫呢?
你好,借銷售費用,招待費貸銀行 做這個就可以的,然后你在勾選平臺里面直接選擇不抵扣勾選。
那已經抵扣了呢?
借銷售費用、招待費,貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
不要做一個 借:應交稅費—進項稅 嗎?
你好,不做的,因為你在進項轉出附表二里面填寫,如果你做進項的話,你的進項賬上和申報的數據不一致。
那做貸方進項稅額轉出的話不是不平了嗎?
進項銷項進項轉出分別結轉到轉出未交增值稅不可以嗎?借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 你交稅的時候是根據銷項減去進項加進項轉出來的。