它和這個沒有關(guān)系的,未分配利潤是你的營業(yè)收入,營業(yè)成本,期間費用,這些影響的就是看你利潤表里面的。
老師好,我們買過來一個投資公司,公司賬上有現(xiàn)金2410,其他應(yīng)付款—法人91170,未分配利 潤-88760。 其他應(yīng)付款和未分配利潤是由于每月就給法人工資,但從未發(fā)放形成的,我們現(xiàn)在買過來了這個營業(yè)執(zhí)照,這個其他應(yīng)付款也不會支付,現(xiàn)金2410也沒有收到,想咨詢老師是把賬調(diào)平以后在開始做賬好還是承接原來的賬做好?
一個小規(guī)模公司即將注銷,負(fù)債表其他科目都調(diào)平了,就其他應(yīng)付有110萬(前期老板墊支房租)未分配利潤-100萬,現(xiàn)在把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,然后我要怎樣用以前年度損益調(diào)整這個科目去做?這個科目用的少我還不太會,想求教老師[愉快]
老師請問稅務(wù)注 銷時,居民企業(yè)清算所得稅報表的負(fù)債清償損益表明細(xì)表怎么填呀,我資產(chǎn)負(fù)債表只有其他應(yīng)付款有數(shù)是欠法人的錢,其他項目都沒有數(shù)。最后未分配利潤也是其他應(yīng)付款的數(shù)。
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
銷公司時賬上的應(yīng)付職工薪酬-法人44855,其他應(yīng)付款-法人26500,未支付。方法一,增加注冊資金,支付未付款,利潤為負(fù)數(shù),但需支付印花稅,方法二,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沖減工資后管理費用是負(fù)數(shù),利潤是正數(shù),需支付企業(yè)所得稅。我不確定那個是正確的
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬