同學(xué)你好,應(yīng)是多扣了個稅
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
請使用微信掃一掃登錄
多扣個稅,為什么沖減費用工資
應(yīng)該是要返還給員工個人的。可能不好找,會計就沖減費用
那為什么借應(yīng)交稅金?表示繳納稅金的意思呀?
同學(xué)你好,你要和前一個分錄銜接起來看, 比如扣了員工100元,借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)交稅費-個人所得稅 實際稅務(wù)只收了99,多了1元。會計就把他轉(zhuǎn)入管理費用了。
管理費用是借方負(fù)數(shù)呀?證明沖減了費用呀?
是的,就是會計把他作為費用減少了
就是不交了。有時一月個稅不到1元稅務(wù)就不征收。這種情況很常見的
應(yīng)該是還給員工。會計可能覺得麻煩