沒有影響的,這是可以的
老師我們有個小規模公司,10月開具增值稅1個點租金發票給客戶,發票備注是2020年11月到2021年4月租金,10月客戶付了全額款,請問這個分錄應該怎么做呢,稅費是開具當月計提繳納還是開始分攤收入的時候計提呢
請問老師,我司是新開的一家公司,在10月份注冊營業執照,現在要發10月份的工資,但是還沒有開基本戶,是否能先找公司負責人借這筆款,到時候銀行賬戶開好后再還給他
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業費發票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業費4362元,并給他開具發票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業費發票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發票2181元),2022年10月8日發現開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
有一個客戶2021年轉賬到我公司當時說不開發票就做了無票收入,后來2022年4月份的時候又開了發票,這樣的話就變成了應付款掛著賬,這情況下請問是否可以把這部分掛賬轉入營業外支出。還是要沖減無票銷售收入?
老師你好,我是個體戶營業執照注冊時間2022年10月27ri,給客戶開發票2022年10月31日開的,客戶給我轉款的時候轉賬備注寫的是2022年8月的貨款。這樣有影響嗎?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?