這個變壓器擴容產生的這一些,直接增加固定資產的成本就可以了。
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師您好,想咨詢一下,我們是生產企業,為了滿足生產需求自己裝了變壓器,當時安裝的費用已經做入固定資產了,現在等于每個月供電局打給的電費明細表里,有一項支出是變壓器座機費,每個月都是固定的21600,我想知道,每月收到電費單核酸生產輔助成本的話,這21600應該計入輔助成本里嗎?還是應該要踢出來,如果需要踢出來的話,應該屬于什么費用?
老師你好,我們公司因生產需要,進行了變壓器擴容,現在擴容工程已經竣工驗收,請問老師,我應該如何入賬,該工程明細中有干式變壓器,有配電箱,有電力電纜,有安裝等等,請問老師,我直接全部費用化呢,還是符合固定資產標準的計入資產,其他的計入費用,該項工程到底應該怎么做賬?
老師你好,我們公司因生產需要,進行了變壓器擴容工程,現在擴容工程已經竣工驗收,請問老師,我應該如何入賬,該工程明細中有干式變壓器,有配電箱,有電力電纜,有安裝費等等,請問老師,我直接全部費用化呢,還是符合固定資產標準的計入資產,不符合的其他的計入管理費用,如果計入固定資產,那么電纜費,安裝費等全部歸到固定資產嗎?如果計入費用,那么變壓器,配電箱全部計入費用嗎?這種既有設備,又有安裝,還有材料的工程,最終到底應該怎么入賬啊?麻煩老師講細一點,謝謝。該項工程到底應該怎么做賬?
請問企業的裝修工程金額一共300萬,沒有發票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發票,也沒有付款,可以繼續計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態就轉固定資產,也不知道這個發票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
其他費用如果說是構成擴容的,也是放固定資產,如果說不構成的,就放到管理費用。