對的,是的,借固定資產 應交稅費,待認證 貸銀行存款
老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產系統這個模塊,但是我們在固定資產系統錄入增加的資產,這個系統就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發票對方是虛開的,現在稅局要我們更改報表和企業所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發票都是購買電腦的,9月份入了固定資產,10月份開始計提了,然后當年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的
老師,購入辦公桌椅電腦等固定資產,本月購入的下月開始計提折舊是吧,然后有專票,稅要待認證,目前沒有銷項,具體分錄怎么做呢
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
公司以前的固定資產已計提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經開過發票做過收入憑證借應收貸主營業務收入貸銷項稅了,當時改造時的材料費已結轉主營業務成本,現在才知道發貨的是以前自用的固定資產,那現在這個固定資產凈殘值怎么結轉到項目成本上,做什么會計分錄處理,做固定資產清理然后結轉到資產處置收益么?怎么體現到這個項目成本里呢
老師,對賬單比回單少2、3正常嗎
老師,物流公司開票明細中可以開鐵路運費?
員工家人去世,買去的香煙等,計入什么科目,明細跟什么,
@宋生老師,招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了,技術規格響應這里帶井號的為規格響應,帶井號的有30多項,有一家公司只響應了5項,這種情況屬于什么情形?
老師我們2月份的進項已經抵扣了,但是4月份發現發票錯誤,對方把2月份的發票作廢,4月份要從新開了一張專票,進項稅額要怎么處理
你好老師,請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險,這個可以稅前扣除嗎?
我想咨詢,我們公司賬上有三四臺車,大概每臺都在20-30萬之間,稅務局現在查我們的固定資產車的情況,我看了一下,幾臺好車差不多用了幾個月,結果賬上都是1000元/臺處理了,我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去,這種情況怎么處理,去稅務局應該怎么溝通說這事
老師您好,請問一下做一個財報的簡介怎么做呀?
外貿出口,出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
老師好,請問, 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉? 分錄怎么寫?謝謝老師。
好的,那就是說我們在做算月折舊的時候,用到的金額是拋去稅的金額吧
你好,用不含稅的固定資產的金額。