你好,年度經營所得申報收入是填1-12月的累計數據。
老板9月開了個體工商戶,9月份按查賬征收申報了經營所得,從10月份開始到今年12月份申請了核定所得率。 1、9月到10月,是否需要申報?還是系統根據開票收入自行申報。如果有無票收入,是否要申報? 2、匯算清繳要什么申報?是按核定還是分別計算再合并?
老師好,本月申報2022年10-12月是企業所得稅時,營業收入,營業成本,利潤總額,看到申報表格寫的是本年累積金額,到底是填22年第四季度總的數據還是1-12月總的數據,謝謝。
個體戶2022年1-9月為核定戶 ,自2022年10月改為查賬征收 ,年度經營所得申報收入是填1-12月數據 ,還是10-12月數據
老師好,之前1-9月是定期定額的,10月轉查賬征收了,那么在申報年度生產經營所得 營業收入 這一欄 是填寫1-12月的收入總額 還是只要填寫 轉查賬征收10-12月的收入就可以了
2022年10月份以前是核定征收,10月份改為查賬征收后到12月底沒有開過發票,2023年申報個人經營所得稅顯示去年開票51萬多,稅九萬多,請問該怎么報稅
電商銷售公司發生的物流運費,物流公司不開票,可以通過電商公賬轉到物流公司私人賬戶上嗎?
老師,增資擴股,能提供一份增資協議或者股東協議嗎?
請問一般納稅人證明在哪里能打印嗎
老師a,咋理解呢。感謝老師
請問老師,我是個體戶,自己種香蕉,一季度開了686558.42的免稅發票,需要繳納多少個人所得稅
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
如何區別海運費能不能計入銷售費用,所得稅前抵扣
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
可是1-9月當時的核定的所以沒有做賬,也需要填嗎
申報期間是累計數據的呢。
那請問一下,我該怎么處理
重新建賬,補上來就可以的。
核定征收期間的賬也需要補嗎
核定征收期間稅務沒說不建賬吧。