同學你好,借應付職工薪酬 貸管理費用—差旅費
老師,您好,我想請問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計提社保工資也都做的是當月計提當月發放,現在1月按之前的工資發了,但是這個月養老增加了幾十塊錢,我應該怎么調賬呢?增加的部分我做到其他應收款里下個月發工資的時候扣掉可以不?
想咨詢一下,我企業員工在之前月份報銷的差旅費,現在檢查發現多報了幾十塊錢,我在現在這個月發工資時扣出來了這部分錢,請問做賬時我該怎么做?
老師好 2023年12月我計提1.8萬塊錢 個稅申報2萬塊錢 2024年1月發現2023年12月賬面少計提了2000塊錢 當時做了補計提工資處理 現在發現我依舊有賬務錯誤有員工12月有請假扣款300(當時入營業外收入了,應該12月少申報工資300 )現在我要返回去1月份改賬 請問我該怎么改呢
請問一下外地駐點辦公的員工來公司辦事,3月時這個員工他報銷高地鐵車費,我已經給他做了出差費,可是住宿費當時他沒有報,因為訂房時是在老板會員里扣的錢,現在老板把專票開出來給我,我怎么做這一筆啊,這個出差費是做老板的還是這個員工的,怎么做
處理財產損失時,損失的財產進項稅額需要轉出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現在是要轉收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發票,比如員工考證花了一千,發票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產負債表上面的固定資產原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產,請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現在的國補,發票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?
我貸管理費用差旅費,上面提示我應填借方負數 這樣我做不平啊
同學你好,用借方負數就可以
但是放在借方負數我就做不平了
截圖過來看一下親
對著呢 我剛剛敲錯了
好的,如果滿意可以五星評價哈,謝謝