你好,是的,是這樣的。 營業收入=主營業務收入%2B其他業務收入,不包括營業外收入 營業成本=主營業務成本%2B其他業務成本,不包括營業外支出,期間費用 利潤總額? 就是利潤表的? 利潤總額本年累計金額 ,而不是? ?營業收入—營業成本?
企業所得稅申報,營業收入本年累計數應與取利潤表中的營業收入本年累計金額,企業所得稅申報利潤總額取利潤表中三利潤總額對不
老師,稅務申報中的“營業收入”、“營業成本”和“利潤總額”是從財務報表中的“利潤表”取數嗎?
企業所得稅A類報表中的預繳稅款計算的營業收入,營業成本,利潤總額是從9月的利潤表中取數嗎?(三季度)
老師,稅務報表中的企業所得稅季報,有營業收入,營業成本,利潤總額,我們單位營業收入和營業成本都沒有是0,那利潤總額還用填嗎?
所得稅申報表中的營業成本是利潤表中的營業成本金額嗎?包含期間費用嗎?這里的 營業收入-營業成本=利潤總額?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
就是不包括“管理費用”銷售費用“財務費用”對嗎?
你好,稅務申報中的營業成本,是不包括“管理費用”銷售費用“財務費用”的
就是照著利潤表取數就行了,是嗎
你好,是的,是這樣的
我們是小規模納稅人,去年10月份開的公司,做公路工程的,然后12月份開了908300元的發票,那個資產總額“季初”和“季末”怎么填?
你好,是第四季度的“季初”和“季末”資產總額的填寫??
是的,怎么填呢
你好 第四季度的“季初”資產總額,是9月份資產總額的期末數 “季末”資產總額,是12月份資產總額的期末數
按“資產負債表”填嗎?我們是剛開的公司,沒有期初數
你好,是按? ?資產負債表? ?的資產總額填寫?
怎么“提交”不了?提示季初數不能為“0”
你好,季初數為零,系統會提示無法通過數據檢查的?
那怎么辦?
你好,你可以變通的填寫? ?0.01這樣的數據?
那不是虛增資產了嗎?這樣行嗎
你好,你不填寫一個數據,根本無法通過數據檢查啊 實際情況是0,但是你填寫0,系統不讓過啊?
好吧。那小規模納稅人一個季度的營業收入是多少免增值稅?我們開了90萬的發票是不是超額了?
你好,按現在(2023年)的政策是月度收入低于10萬季度低于30萬免征增值稅 開了90萬的發票,是不免征的
(如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)