你好,那你就正常做賬,沒法抵扣所得稅的。
我公司一年內開了180個電子普通發票,現在這些發票都需要開負數,真么多發票開負數會不會影響公司,稅務局怎么處理?
老師,我公司采購的時候,公司名稱和稅號報錯了,對方給開的是普票,現在能要求對方把已開的發票作廢,重新換公司名稱和稅號開具發票嗎?
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上海”兩個字但是客戶已經認證了,現在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發票上公司名稱不一致,那我們根據下載的紅字信息表開出的負數發票公司名稱也跟需要沖銷的發票上不一致,這個怎么辦,會不會有問題。
老師我們是小規模,今天給客戶開電子普通發票,我們兩家公司都用的黑盤,我不小心插錯稅盤了,a公司公戶上的貨款3萬多,發票開成b公司的了,我現在要把發票做負數沖。這種情況理由我應該選開票有誤還是退貨?
兩三年前別的公司開給我們公司的60要電子普通發票,現在發現公司名稱開錯了怎么辦?那家公司的數控盤也換了不能開具負數發票了
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
可是當年已經抵扣所得稅了
你好,那需要調整的,你可以修改之前的申報表。
不想修改,還要補交稅款呀
你好,那就在今年匯算清繳的時候調增,但是這種有風險的,畢竟納稅義務晚了
人家本來就是開給我們公司的呀,現在他們稅控盤的原因給更換不了
不管了行不行
你好,有風險的可以不管的,不管是什么原因,總之這個發票就是不合格的這個是事實
更改當年的匯算清繳會影響后面年度的嗎
你好,你交了稅款不影響的。
那如果當年是虧損,減掉后還虧損,影響后面年度嗎
你好,影響到 彌補虧損變少了
那后面的年度也都要更正嗎
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
那也太麻煩了吧
更正幾年的
麻煩,它可是正規的操作。不是還告訴你的一招,在下一次會談請假的時候。