同學你好 這個可以的
個體工商,查賬征收的生產經營所得稅,這個季度開了60萬,沒有成本發票,可以下個季度的成本抵減嗎?到匯算清繳的時候如果后面的成本超過60萬就可以不交稅了嗎?
銷項是工程款9個點,成本票少,計算1月有企業所得稅要交,企業所得稅是季度申報,這樣的話我在一季度把成本票補齊1季度就不用交企業所得稅了是嗎?
個體工商戶經營所得季報,第一季度正常有收入成本正常交稅,第二季度沒有收入沒開發票,可以直接按照第一季度數據申報嗎?最后應退補金額也是0不用交錢
增值稅電子普通發票,已經上報了收入與稅費,后面季度補開時要選擇什么稅費編碼,營改增之后的業務,編號603已申報納稅未開具補開發票,這個是不是不能用了。
請教老師,小規模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經正常申報了,這個季度補開了這10萬的發票,那么申報這個季度的增值稅時,開票額比實際收入額多了10萬,這個對申報有影響嗎?會比對不通過嗎?如果不通過該如何處理?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師,你好,應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的,出現余額這個是哪里做錯了?
如果公司代發工資和交社保需要提供什么資料做附件
老師,我被辭退了,他們答應給我n+1的賠償金,一會要簽一個辭退通知書,一個解除勞動關系的協議,一個財務保密協議,賠償金和工資的金額都寫上去了,支付時間7日內,這個可以吧?如果到期不支付,我帶著這些去仲裁
老師,請問我們付給機票代購方的機票退票費,應計入哪個科目啊
生產企業內銷外銷的進項發票需要分開嗎?
老師好 母公司賬上應收100 對應的是子公司的應付100做合并報表的時候需要互相抵消嗎
銷售系統出庫金額10000元,財務賬上做應收賬款10000元,次月給予100的折扣,銷售系統也做了100的折扣,請問這個100的分錄怎么做?
年報的工資薪金的數據是填應付職工薪酬借方還是貸方
老師,公司的注冊實收資本1000萬,其中個人占比的200萬是股東公司代投資的,這個代投的金額,個人有什么稅務風險?