同學,你好,這個沒事,只要季度不超過30萬就可以了
老師好,我們是文化傳播公司,小規模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業建設稅的,我們稅種核對只有文化服務,但是點了之后跳出來三個選項,第一個是1.1之前(發票打出來是2020.1.1之前業務,3%的發票),第二個是自愿放棄免稅優惠政策(我現在發票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設說以及其他稅費, 我普票開出來之后再電子稅務局代開上面看了是一個點的,我這個季度沒有達到起征點所以發票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務局查到一個點
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發票是增值稅專用發票,現在他們說要把這發票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產證是不是有影響或者是直接辦不了?
我們是外貿企業,就是沒有內銷的,然后平常開出去的發票都是免稅的,但是上個月的時候開錯了,開了十三個點了,那這個月的申報表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個月交了之后,那下個月能不能退回來了?
小規模1個點政策出來之前開了免稅普通發票,現在一個點我們要求作廢重新開具,可對方交至法院去了拿不回來這張票怎么辦!后面申報怎么辦
麻煩問下老師,公司是小規模的時間發生的一次業務,后面公司升成一般納稅人了,以前的那筆業務發現發票開錯了,需要作廢從新開,但是現在電子平臺系統開不出來一個點的票了,怎么辦呢,是不是要到稅務局去開呢?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
我們季度肯定超30萬的,怎么解決
到時報稅按一個點交稅就可以了,沒關系