結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤里面的
以前年度損益調(diào)整這個科目期末會轉(zhuǎn)到哪個科目?
老師,想問下以前年度損益調(diào)整科目月底結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,這個怎么區(qū)分?
老師,以前年度損益調(diào)整月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
年底以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至哪個會計(jì)科目
用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益時會計(jì)分錄怎么寫
應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計(jì)利息,不應(yīng)該是利息嗎?為什么等于了機(jī)會成本,老師我這邊特別不理解應(yīng)計(jì)利息
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險 工傷險 和失業(yè)險三種,沒有醫(yī)療險怎么回事,醫(yī)療險必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補(bǔ)貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費(fèi)時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級,三級科目怎么處理?一直掛在賬上還是?
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模的?
我是一般納稅人
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
二級科目最后是不是都結(jié)平,余額為0了?
對的,是的,可以試一下的。
應(yīng)納稅額在180萬,所得稅怎么計(jì)算?
100萬乘以2.5%加上80萬乘以5%。