可以的啊,在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào),或者是報(bào)表資料報(bào)送,你試一下能修改吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年12月份報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)要修改,還可以更正申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)今年4季度的報(bào)表已經(jīng)申報(bào)并扣款了,發(fā)現(xiàn)負(fù)債表有兩個(gè)數(shù)要調(diào)增,還可以更正申報(bào)嗎
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送,企業(yè)所得稅還未申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有誤,怎么進(jìn)行更正申報(bào)?麻煩老師給一個(gè)詳細(xì)的更正操作流程,謝謝!
請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)已經(jīng)申報(bào),稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個(gè)數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報(bào),但是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表顯示更正不了 說(shuō)我們年報(bào)已經(jīng)申報(bào)不允許更正本次季度申報(bào)
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤,但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào),請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎?還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師,如果不更正的話,再下次報(bào)表的時(shí)候一并再改過(guò)來(lái)可以嗎
可以的,可以這么做。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。