您好,沒(méi)有就不需要填寫的。
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細(xì)表必須填寫嗎? 如果沒(méi)有加速折舊呢?
所得稅季度報(bào)中,本年沒(méi)有加速折舊的固定資產(chǎn),用填 資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表么?
您好,請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細(xì)表 如果沒(méi)有固定資產(chǎn)加速折舊是不是就不用填
老師,季報(bào)中資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表,如果我公司固定資產(chǎn)不加速折舊,用不用填這張表了
固定資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表,如果本季度申報(bào)沒(méi)有選擇加速折舊,這張表就不用填寫是吧?
老師,全額開票和申報(bào)表增值稅差額,不管是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的貸方還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方,借方都是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
殘保金申報(bào)表里,上年在職職工工資總額可以按個(gè)稅系統(tǒng)里提取數(shù)據(jù)嗎,還是根據(jù)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用里的工資合計(jì)數(shù)
工商信息里的出資日期到期了,股東出資金額500萬(wàn)實(shí)繳是0,要怎么處理
老師。我們租賃別人的廠房,人家給我們開票。對(duì)方交印花稅就行了,為啥我們還要交一次。感覺(jué)太多了。
有個(gè)客戶,25年購(gòu)銷合同,他說(shuō)公章在老板那要很久才能拿到,只在合同上蓋了財(cái)務(wù)章,我又等著合同歸檔,這個(gè)有沒(méi)問(wèn)題?
公司在擴(kuò)建廠房,新購(gòu)一批設(shè)備,這些設(shè)備如果只需要安裝,是不是先掛在建工程,安裝完就馬上轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?
老師好,信用減值損失是屬于損益類科目,還是資產(chǎn)類科目呢?
老師請(qǐng)問(wèn)22年有筆投資 收益虧損做進(jìn)24年里,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增填寫在哪個(gè)表中。
一般納稅人固定資產(chǎn)清理,汽車清理開票怎么開,開幾個(gè)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn),醫(yī)療跟生育合并了,填工商年報(bào)的時(shí)候,單位繳費(fèi)基數(shù)要怎么樣填寫
今年購(gòu)入的電腦一次性計(jì)入費(fèi)用了,是不是需要填在一次性扣除那欄里
你賬上是進(jìn)入到費(fèi)用里面,而沒(méi)有進(jìn)入固定資產(chǎn)嗎?
是的老師
那也不需要填寫的呢
那這個(gè)一次性扣除是在什么情況下需要填寫呢
賬上計(jì)入固定資產(chǎn),一次性攤銷才這么處理的
那 計(jì)入固定資產(chǎn),一次性攤銷,會(huì)計(jì)分錄怎么做
會(huì)計(jì)分錄還是按月來(lái)計(jì)提折舊的。
不太明白,是不是會(huì)計(jì)分錄正常做,但是在申報(bào)所得稅的時(shí)候一次性稅前抵扣了,是這意思嗎
是的,沒(méi)錯(cuò),就是這個(gè)意思。
那我電腦直接計(jì)入費(fèi)用,不計(jì)入固定資產(chǎn)也是沒(méi)問(wèn)題的吧,就是后期如果要處置固定資產(chǎn)不太好弄是嗎
直接入費(fèi)用了,也不涉及到處置固定資產(chǎn)的。
如果是我后期要把電腦賣了,但是這個(gè)賬上又沒(méi)有固定資產(chǎn),產(chǎn)生的費(fèi)用和收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎
對(duì)的就是記入到這個(gè)科目
比如我把電腦賣給甲企業(yè),我得給人家開發(fā)票,賬上沒(méi)有固定資產(chǎn),那還可以開電腦的發(fā)票嗎
可以,畢竟你購(gòu)買過(guò)電腦