你好,會算清交之前借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算期交調增就可以的。
老師,我們公司2020年有一些暫估的庫存商品,今年匯算清繳之前,沒有收到那些發票,做了調整利潤的處理,交了企業所得稅,分錄上怎么做呢?那些已經暫估的庫存商品和成本
您好,我們是一家藥業公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數)貸:應付賬款-暫估款(負數),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
年底我們利潤總額1000多萬,要繳納200多萬的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調整。我現在年底做借庫存商品暫估,貸應付賬款暫估。借主營業務成本,貸庫存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒發票我2023年怎么做?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應付賬款暫估70萬,結轉成本時:借主營業務成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調表不調賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調增70萬?那應付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬,借庫存商品70萬 貸應付賬款暫估70萬,結轉成本時:借主營業務成本70萬 貸庫存商品70萬,匯算清繳不是調表不調賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調增70萬?那應付賬款暫估怎么沖平?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
老師,房地產以房抵工程款,應該以哪個時點確認收入?
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
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那這樣的話就是5.31前做這個賬務處理,那這樣的話匯算清繳需要調整匯算清繳表嗎?不會直接影響2023年匯算當期的利潤嗎?
你好,不影響2023年的利潤,它影響的是以前年度的匯算清繳,在納稅調整明細表扣除項目里面填寫賬載金額就可以了。
2023年1月我就把這個沖回的賬務處理先做了,然后匯算清繳再調表,可以吧
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。