你好,是可以這樣操作的
年底本年利潤轉入未分配利潤后,必須分紅后提取法定盈余公積和任意盈余公積嗎?可不可以只做本年利潤轉入未未配利潤?
老師你好,問一下賬面上掛了以前年度計提的法定盈余公積,沒有結轉,我現在可以結轉嗎?以前做的 借:利潤分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現在能否這樣結轉呢? 借:利潤分配-未分配利潤 210652.9 貸:利潤分配-提取法定盈余公積210652.9
老師 年末 結轉本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
是否凈利潤中提取了法定盈余公積和任意盈余公積,剩下的都是未分配利潤
年底盈利了,只提取法定盈余公積可以嗎? 不分配股東,剩下的凈利潤都在未分配利潤科目,這樣可以嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我的同事告訴我,實操中小私企業可以不提取法定盈余公積,沒有必要提,是這樣嗎?
你好,有實現凈利潤,是需要提取的。 同事說的不一定都對,需要有自己的獨立判斷才是的?
鄒老師,商貿企業可以做一些簡單的組裝嗎?比如產品上貼個膠或者一個把手上打個螺絲?
你好,商貿企業,是可以做一些簡單的組裝的
那買的背膠之類的物料是,怎么做分錄?借:原材料-輔料,貸:應付賬款/銀行存款;領用背膠分錄:借:庫存商品,貸:原材料-輔料。是把這個背膠的成本放入產品里,對嗎?還有貼膠會產生人工費,也結轉到這個庫存商品里面嗎?
你好,商貿企業是不涉及原材料科目的?
那我買的這個背膠怎么做分錄呢?成本怎么放到產品上呢?還有人工費?
你好,背膠的具體用途是??
3M背膠(雙面膠一樣的)貼在產品上,是產品的組成部分,客戶拿到產品之后要將它粘貼到另外一個組件上。
你好,根據你的描述,那你們就不是貿易,而是工業企業啊?