你好;? 1. 一筆筆的處理? ? 1; 之前遺留的本身應(yīng)該是成本費用 ;沒做賬是嗎 ? 你啥準則的 ;2.? ? ? ? 去年的 你什么準則; 看是否做一個明細賬? ?一筆做 總額處理? ?
老師,我想問一下,17年的賬上付了一筆款,發(fā)票開的也是17年的發(fā)票,但是之前的會計并沒有進入費用,一直在預(yù)付款里帶著,今年這筆賬怎么處理。(發(fā)票開的是17年的發(fā)票,今年記的到什么科目里合適)
老師好,想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實際我們沒欠對方貨款了。這個應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師請問一下公司三年前成立的時候置辦了一些基礎(chǔ)設(shè)施,當時給各個供貨商從對公戶付款了購買了一些東西。對方?jīng)]開發(fā)票我們就按預(yù)付款做了,現(xiàn)在幾年過去了賬上還是掛的預(yù)付賬款,沒有發(fā)票這個應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們收了很多招生費,這些都放在了預(yù)收賬款里,等著之后按完成率轉(zhuǎn)化成收入,現(xiàn)在遇到個問題就是這些招生費里,我們還要付給別的公司傭金,可是這個比例沒有固定的,一開始想收錢的時候如果能算出來就一部分放在預(yù)收賬款,一部分放在其他應(yīng)付里,這樣預(yù)收掛的金額不會太大。現(xiàn)在算不出來的話,之后如果付出去傭金了,科目要怎么做
老師,我們賬上預(yù)付款里面,1.綠色標記的部分是前幾年遺留的問題,沒有票,之前的會計掛在那里。2.紅色標記的部分是去年入賬的,應(yīng)該做費用,做錯了掛預(yù)付去了。我想問下我現(xiàn)在想處理這些問題,怎么做比較好
老師,如果我們這邊的舊設(shè)備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數(shù)除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉(zhuǎn)出啊?
關(guān)聯(lián)報表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產(chǎn)購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應(yīng)進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設(shè)備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預(yù)收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務(wù)局申報了出口金額69823.99元,請問現(xiàn)在賬要怎么調(diào)整?
這個經(jīng)營范圍,可以開什么發(fā)票,一般項目:企業(yè)管理:企業(yè)管理咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù);軟件開發(fā);人工智能公共服務(wù)平臺技術(shù)咨詢服務(wù):會議及展覽服務(wù):社會經(jīng)濟咨詢服務(wù):信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
關(guān)聯(lián)報表-境內(nèi)外關(guān)聯(lián)和非關(guān)聯(lián)有形資產(chǎn)所有權(quán)出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務(wù)收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應(yīng)收賬款公司的,現(xiàn)在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應(yīng)收賬款公司啊?
小企業(yè)準則,之前是沒做費用,全部掛預(yù)付,也沒發(fā)票。如果要處理,是不是會影響之前的利潤,要調(diào)整?沒票入賬的話是不是就是計入該計的費用,沒票就調(diào)增
你好;? ?1. 是的;也得調(diào)整的 ; 2.? ? ? ?計入費用; 匯算調(diào)增??
小金額不用調(diào)整利潤,我想問下2萬以內(nèi)能不能不調(diào)整利潤,好像調(diào)整之后,我們資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初和期末的差額和我們利潤表就對不上,老板就比較介意
你好1;? 都要調(diào)整哈 ;? ?都要處理的??
我這兩萬多的分錄是不是不對啊?我分錄該怎么寫呢
?你好;? 不對哦;? ?損益科目用利潤分配 去調(diào)整來做? ?
那我該怎么寫?
你好;? 你要調(diào)整下分錄。 把上面的損益科目都用利潤分配去做即可? ?
借:以前年度損益,貸:預(yù)付賬款 是這樣嗎,金蝶的話需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?還是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好; 是的 ;? ? ? 系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整? ?
這樣可以嗎?
對的 就這樣來處理即可? ?