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老師 我要取消已經勾選的出口進項發票,填寫這個表的時候,上面圈紅的申報年月、批次、序號應該怎么填寫呢

老師 我要取消已經勾選的出口進項發票,填寫這個表的時候,上面圈紅的申報年月、批次、序號應該怎么填寫呢
2023-01-10 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 15:44

同學你好 這個也紅沖就可以了

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快賬用戶9479 追問 2023-01-10 15:45

紅沖不了 顯示已認證

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:53

同學你好 那就是需要購買方申請紅字發票信息表

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快賬用戶9479 追問 2023-01-10 15:56

稅務方面怎么處理呢老師 就是紅沖之后就不能進行退稅了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:01

同學你好對的 紅沖了不能退稅了

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快賬用戶9479 追問 2023-01-10 16:18

我們是購買方 因為已經勾選完出口退稅認證了,填寫發票是不是要選擇已認證,選擇已認證的話就會顯示需要點擊差額征稅,這樣的話 差額征稅的金額設置為0嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:23

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶9479 追問 2023-01-10 16:29

開票軟件的客服說出口退稅的發票不能紅沖

開票軟件的客服說出口退稅的發票不能紅沖
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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:31

同學你好 那你就沒法退稅了

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快賬用戶9479 追問 2023-01-10 16:38

老師 專管員的電話在哪里查呢

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:41

同學你好 稅局大廳問

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同學你好 不是有報關單嗎
2023-01-10
同學你好 這個也紅沖就可以了
2023-01-10
你好,是不是提示你需要進項轉出,實際你們并沒有抵扣增值稅。
2021-10-23
你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
如果在申報增值稅時發現供貨商開具的發票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發票,您需要將該發票填寫在附表二的第26欄中,并按照規定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
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