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單位采購人來我公司采購茶葉1300元,他微信支付。回去要報銷,我公司給他開具了采購方為他單位的發票。請問這種現金流和發票不一致如何處理?

2023-01-10 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 15:34

同學你好 那你得按照發票來做

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快賬用戶1113 追問 2023-01-10 15:35

那應收賬款二級明細是他們單位,這個后期如何平賬?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:40

同學你好 計入營業外就可以

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快賬用戶1113 追問 2023-01-10 15:41

銷售茶葉是我們單位主營業務,這種情況記入營業外收入?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:45

同學你好 這個計入營業外收入

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:46

同學你好 你收不回來的往來計入營業外支出 不付了的往來計入營業外收入 主營業務收入還是繼續做 借應收 貸主營業務收入 貸銷項

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快賬用戶1113 追問 2023-01-10 15:49

明白了,那這筆業務當時可以:借庫存現金,貸主營業務嗎?

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快賬用戶1113 追問 2023-01-10 15:53

按照您剛開始說的,你看我的分錄對嗎? 銷售時:借 應收賬款—A公司 貸 主營業務收入 銷項稅 當年底, 借 營業外支出 貸 應收賬款—A公司

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:58

同學你好 不是 第二個分錄不對 這個往來超出三年的才轉營業外

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快賬用戶1113 追問 2023-01-10 16:17

奧,那一開始知道收不回來,因為采購員已經現金支付了,銷售方 借 庫存現金 貸主營業務收入 可以吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:21

同學你好 這個可以的哦

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快賬用戶1113 追問 2023-01-10 16:23

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:27

同學你好滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 那你得按照發票來做
2023-01-10
您好,如果給的是私戶,肯定就會造成四流不合一了的
2024-05-20
您好,操作不合規的,存在財務、稅務、廉政多重風險 1.《國有企業財務管理辦法》 明確規定的公款不得私存:備用金應通過公司賬戶或對公預付卡管理,禁止長期存放于員工個人賬戶 2.票與資金流不一致的稅務風險,供應商開具公司抬頭發票,但實際付款方為個人,可能被稅務機關認定為 “三流不一致”,導致進項稅不得抵扣(依據:國家稅務總局公告2018年第28號) 個人也有稅務風險,長期占用公司資金未歸還,可能被視同 “員工借款”,按“工資薪金”補稅(參考《個人所得稅法》) 3.國企審計重點有備用金管理是巡視/審計高頻問題,若未建立臺賬、無審批記錄,可能被認定為 “內部控制缺陷”
2025-03-28
你好,對的,是的,最好有發票,有發票你可以稅前扣除,你銷售出去,對方不要發票,可以做無票收入。如果采購的無沒有發票,你留存好實際業務的證明,正常做賬也可以,但是抵扣不了所得稅。
2023-07-18
您好,這個的話最好還是及時處理和反應,這個
2024-07-02
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