已經按照3%開票普票(餐飲)業,沒關系。沒有超過30萬,仍然免增值稅
我想咨詢個問題,我是一個外貿個人獨資企業,然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發票,請問我應該是去找代開發票公司開了張普票然后轉內銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發票公司說可以開一張小規模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
老師你好,請教個問題。我們上個季度給購票方開具了29萬的發票,但是因為因為一些政策的原因,我們要把發票拿回來紅沖掉。但是對方以發票已經入賬的理由拒絕了,他說我們現在重新開給他的發票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個不是可以在做匯算清繳的時候去處理嗎?而且我們開具得去普票發票,企業所得稅也是按照季度申報吖
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規模,之前開票的稅率是3%,現在是13%了,我月初給客戶開過去的發票用的稅率是3%,現在發現稅率開錯了,應該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發票過去,把之前的發票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我們是小規模納稅人,我9月份開租賃發票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現在要怎么做,向對方收回發票,開負數發票紅沖掉。然后再開正確一個點的發票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
我想咨詢一下小規模的政策昨天出了,那月頭開發票的時候我們已經按照3%開票普票(餐飲)業,發票都不能拿回來,那現在要怎么操作呢?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?