同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項-當(dāng)月進項-上月留抵-預(yù)交稅款
我們購買進來對方給我們開13個點的票,但是只收我們7個點的錢。賣出去對方要我們開9個點的票,開不出來我們就得補同等的差額,我們是小規(guī)模,對方是一般納稅人
對方給我們開了50萬13%專票 我們按7%個點 單獨支付 要怎么算呢?直接50×0.07
我們公對公打款10萬 對方給開專票 加收7個點稅點 這個稅點錢怎么計算
我們讓對方開13點專票 但是對方收我們7個點 稅額怎么計算?
別人給我們開13個點的專票,但要我們返10個點給對方,那這10個點是按稅金計算還是按價稅合計算
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨摂?shù)?
數(shù)據(jù)金額基數(shù)不一樣的需要以實際數(shù)據(jù)為準的