你好,在11月份補上負數(shù)收入就可以了
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師你好,11月份開錯了幾張發(fā)票,忘了作廢,這個月需要紅沖,但是上個月是因為名稱開錯了,重新開的,上個月的收入需要正常記賬是嗎?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?產(chǎn)品開了兩遍發(fā)票,就是稅控編號的名字錯了
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,請問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是開錯了發(fā)票,然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票,但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬的銷售發(fā)票,這個12月要怎么做賬呢?
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應(yīng)20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
核算業(yè)務(wù)員提成是出納還是會計核算
4月份取得發(fā)票30萬元。但是其中有10萬元是2024年應(yīng)該回來的發(fā)票,報第二季度的稅怎么報?需要考慮這10萬元嗎?
老師,我在公司工作可以用精斗云嗎?免費的嗎
2計提工資跟3月實際支付有出入,生產(chǎn)成本有差異,這部分成本差異是不是由3月產(chǎn)品承擔?歸集到成品價中
老師,競爭性磋商在開標當天抽取的合理嗎
老師,注冊資本1個億 ,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是轉(zhuǎn)讓價格也得是一個億?
每個月的收入成本費用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去嗎?
選項d解釋一下,謝謝
老師,公開招標,一般專家抽取日提前幾天合適?
報關(guān)單美元換算到人民幣 當月匯率去哪邊查詢
負數(shù)收入還沒開具出來呢?是生產(chǎn)企業(yè)
你好,那你這個月開負數(shù)發(fā)票,紅沖之前的不能紅,沖了賬上也不能充。
就是老師,就是開多的銷售發(fā)票不知道怎么做,又要生產(chǎn)產(chǎn)品,在12月做開多發(fā)票的收入進去,那也要做相應(yīng)的庫存商品進去,到1月份紅沖12月的收入的話,成本也要紅沖掉,那到1月份不是又剩下多的庫存了,但實際上沒有生產(chǎn)到有這部分商品
你暫估成本就可以的,或者是你如果不做這個成本單位需要交企業(yè)所得稅的嗎?
怎么做暫估成本呢?又要做生產(chǎn)的分錄的,
直接把這部分商品不做生產(chǎn),做暫估購進,對嗎老師
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款做這個。
會算的時候,你把這個分錄紅沖了就可以了,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
不用做生產(chǎn)商品這些分錄了嗎?
對的,是的,不用做的那么麻煩的。
那進銷存怎么做呢?沒有商品,又有收入出去了
你好,你別做進銷團,不用做商品的,你看下我給你寫的那個,不涉及到商品。
那明細賬的收入跟進銷存的收入不對應(yīng)了怎么辦
這不一月份紅沖了嗎?累計截止到一月份之后,它就是正確的了。
算一年的啊,從2022年1到12月的算
1月份也還沒有紅沖掉,藍子金額不夠紅沖
你多開了發(fā)票,你在12月份的時候沒有調(diào)整,只能這么做,如果你有合適的建議的話,你可以說一下的 我知道的合理的只能我上面的
那就讓明細賬跟進銷存不對應(yīng)了嗎?
是的 不對應(yīng) 你想要對應(yīng)的話,你可以自己暫估原材料,然后再結(jié)轉(zhuǎn),成本和生產(chǎn)是一樣的 這種麻煩 你可以做
不暫估了,這樣子好點,那開多發(fā)票金額是19萬,暫估成本也是19萬嗎?才不能交所得稅
你好,你們單位沒有費用嗎?你有費用的話,你看一下你的利潤是多少。