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Q

各位老師,大家好,我們公司這個月進項大于銷項,這一流程中怎么做賬務處理,包括分錄,請各位老師指點一下,謝謝

2023-01-09 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-09 18:40

你好,進項大于銷項不用做專門的分錄,這個金額就留在應交稅費——應交增值稅明細賬里,做為期末留抵稅額,在下期銷項稅額中扣除。

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快賬用戶1588 追問 2023-01-09 18:43

老師,銷項是2000,進項是10000元,那么,這個銷項在記賬時不做轉出嗎,一直讓在銷項里面先放著嗎,包括稅務局里面也沒有先退稅,下月再留抵呢,

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:47

同學,你好 1、貸方轉出 借:——增值稅——銷項稅額 貸:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅 2、借方轉出 借:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額

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快賬用戶1588 追問 2023-01-09 18:50

老師,你好,轉的時候銷項是2000元,進項只轉2000元,還是這個數據怎么轉,然后,進項多出來的那些部分又怎么做賬務處理呢,請老師指點一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:52

同學,你好 1、貸方轉出 借:應交稅金——增值稅——銷項稅額2000 貸:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅2000 2、借方轉出 借:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅10000 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額10000 是這樣做的

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快賬用戶1588 追問 2023-01-09 18:56

老師,那我再麻煩問一下,老師, 這個進項已經轉出,下月做抵扣做賬務處理的時候,就只轉銷項,進項就不用再轉,余額留在轉出未交增值稅上面,對嗎,老師,還是應該再怎么做賬務處理呢

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齊紅老師 解答 2023-01-09 18:57

同學,你好 是的,你說的對的

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你好,進項大于銷項不用做專門的分錄,這個金額就留在應交稅費——應交增值稅明細賬里,做為期末留抵稅額,在下期銷項稅額中扣除。
2023-01-09
您好! 借:應交稅費-未交增值稅8000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
2023-01-07
你好,學員,計入管理費用-辦公費中
2022-06-04
這個紙管用在哪里的。
2024-08-08
您好,這個和工資一起做賬就可以
2024-08-03
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