你好,進項大于銷項不用做專門的分錄,這個金額就留在應交稅費——應交增值稅明細賬里,做為期末留抵稅額,在下期銷項稅額中扣除。
各位老師,大家好,項目部買了個滅火器,怎么做賬務處理呢,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們是快遞公司,總公司這個月打款是5萬6,但是開票給開了12萬,這個怎么入賬,怎么寫分錄,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司進項稅額這個月大于銷稅額,然后,進項是10000多元,銷項是2000元,怎么做賬務處理,怎么寫分錄,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司這個月進項大于銷項,這一流程中怎么做賬務處理,包括分錄,請各位老師指點一下,謝謝
各位老師,大家好,股權轉讓怎么做賬務處理,怎么坐分錄,請老師指點一下,謝謝!
火車票的退票手續費,能計算進項嘛?
商貿公司銷售薯片,對方是中型超市,要求開專票,個人卡付款,這種情況怎么辦?
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些,會計憑證是會計憑證哦,不要弄混了
登錄電子稅務局時,法人的登錄密碼和辦稅人的不一致吧
給公司買的電腦,享受了國補。只能開個人發票,這個可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調增是嗎?
老師,應收賬款計提壞賬沒有核銷!資產負債表應收賬款金額是不是要減去壞賬準備后的金額填列
教育局讓我拿會計賬薄去教育局檢查,會計賬薄包含哪些
個體戶收到法人個人名字為抬頭的大發票時能作進項成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經營了兩個月就裝修,然后12月又開始經營,連續12個月超過500萬的營業收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個時間怎么算連續12個月
老師,有接觸過那個再生資源嗎?就是那個,再生資源有沒有那種即征即退呀,或者是那種稅稅補貼的呀。
老師,銷項是2000,進項是10000元,那么,這個銷項在記賬時不做轉出嗎,一直讓在銷項里面先放著嗎,包括稅務局里面也沒有先退稅,下月再留抵呢,
同學,你好 1、貸方轉出 借:——增值稅——銷項稅額 貸:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅 2、借方轉出 借:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額
老師,你好,轉的時候銷項是2000元,進項只轉2000元,還是這個數據怎么轉,然后,進項多出來的那些部分又怎么做賬務處理呢,請老師指點一下,謝謝
同學,你好 1、貸方轉出 借:應交稅金——增值稅——銷項稅額2000 貸:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅2000 2、借方轉出 借:應交稅金——增值稅——轉出未交增值稅10000 貸:應交稅金——增值稅——進項稅額10000 是這樣做的
老師,那我再麻煩問一下,老師, 這個進項已經轉出,下月做抵扣做賬務處理的時候,就只轉銷項,進項就不用再轉,余額留在轉出未交增值稅上面,對嗎,老師,還是應該再怎么做賬務處理呢
同學,你好 是的,你說的對的