您好! 借:應交稅費-未交增值稅8000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
各位老師,大家晚上好,進項專用發票,抵扣聯和發票聯都要記在賬里面,就是記賬憑證里面嗎,怎么做賬務處理呢,分錄怎么寫,請老師們指點一下,謝謝
各位老師大家好,公司進銷項稅額是6203.7,然后進項稅額是1708,分錄為:銷售時,借應收賬款:貸:主營業務收入,應交稅費銷項:6203.7,然后,開進來的抵扣發票:借:管理費用,或者其他,應交稅費:進項稅額1708.4,應交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計算,但是現在就是我的系統 賬務里面,怎么把銷項,進項之間做賬務處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,公司有貸款,每個月銀行利息是3874元,按月付息,這個我是直接做到財務費用里面,還是怎么做賬務處理,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司進項稅額這個月大于銷稅額,然后,進項是10000多元,銷項是2000元,怎么做賬務處理,怎么寫分錄,請老師們指點一下,謝謝
各位老師,大家好,我們公司這個月進項大于銷項,這一流程中怎么做賬務處理,包括分錄,請各位老師指點一下,謝謝
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,剛開始在做進、項銷抵扣的時候的分錄怎么寫,請老師指點一下,謝謝
您好!進項就是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),銷項就是貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,這個我會寫,就是進銷項在抵扣的時候的賬務處理的分錄怎么寫,老師
您好!在抵扣的時候沒有分錄呀,最后進項大于銷項,做那筆結轉增值稅的分錄就好了哦