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老師,我們的業務招待費,按照發生額的60%或者收入的千分之5進行稅前扣除,我們房地產企業今年還沒有產生收入的話,是直接按發生額的60%來算嗎

2023-01-08 17:52
答疑老師

齊紅老師

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2023-01-08 17:55

按照哪個數據低來執行,

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快賬用戶8049 追問 2023-01-08 17:56

老師,重點是今年還沒有收入

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:00

那就是0同學,低者就是零

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快賬用戶8049 追問 2023-01-08 18:02

還有廣告宣傳費 不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除,那今年我們沒有收入,但是有廣告宣傳費,這種情況的扣除比例應該是怎么樣的呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:14

那就是0同學,結轉以后

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快賬用戶8049 追問 2023-01-08 18:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:16

不用客氣祝你生活愉快

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快賬用戶8049 追問 2023-01-08 18:16

我們今年沒有收入,也沒有交稅,這些又都是0,那么23年就不需要匯算清繳了對嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:16

同學匯算清繳是要做的,

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快賬用戶8049 追問 2023-01-08 18:19

廣告宣傳單費可以結轉到下一年抵扣,業務招待費不可以結轉吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:25

對的同學是這樣的

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按照哪個數據低來執行,
2023-01-08
50000*60% 和2000萬*千分之五那個小就取那個稅前扣除,作為稅收金額
2021-06-19
同學你好,哪個少按哪個抵扣申報嗎?——是的
2021-05-13
不開發票的話,招待費都不能扣除。
2021-10-08
同學你好,不是的;是在計入稅前扣除限額時要選擇發生額的60%與當年銷售收入的千分之五兩者中較小的數作為稅前扣除限額;
2021-08-13
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