同學(xué)您好,小企業(yè)準(zhǔn)則借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入*-政府補(bǔ)貼 企業(yè)準(zhǔn)則借:銀行存款貸:遞延收益/其他收益
高新技術(shù)企業(yè)去年通過,那今年去高興技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作網(wǎng)上年報(bào),如果研發(fā)費(fèi)用沒有達(dá)到收入的規(guī)定比例,會(huì)不會(huì)被取消高新企業(yè)認(rèn)定啊?然后那個(gè)年報(bào)是我們財(cái)務(wù)自己報(bào)么?還是說要請(qǐng)事務(wù)所的審計(jì)人員來報(bào)?
老師,企業(yè)2022年銀行收到一筆2019年度高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通過獎(jiǎng)勵(lì)怎么做賬務(wù)處理,入營(yíng)業(yè)外收入嗎
我們剛認(rèn)定了高新技術(shù)企業(yè),今天收到了高企的補(bǔ)助10萬(wàn),請(qǐng)問怎么入賬?
我們公司去年申請(qǐng)成功了高新企業(yè) 是2018-2020的數(shù)據(jù)申請(qǐng)成功的 。那么2021我們公司高新收入占比沒有達(dá)到高新收入占總收入比例。是不影響我們?nèi)ツ昴玫降母咝屡谱雍脱a(bǔ)貼吧?
收到高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定補(bǔ)貼分錄怎么寫?是2020年申請(qǐng)的但2022年才收到
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎