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老師:我銷售做好借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅,后然后還需要做什么,年底這個銷項稅科目怎么做,我公司還有進項稅轉出的科目這個怎么處理這些會計分錄給我一下

2023-01-06 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-06 15:53

你好,銷項稅,可以結轉到未交增值稅 增值稅月末結轉過程如下: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9669 追問 2023-01-06 16:54

老師:我這個月只有銷項稅沒有進項稅,就是年底了,我6月份還有一筆進項稅轉出的科目余額這個怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-01-06 16:56

進項稅轉出的余額是怎么造成的呢?

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你好,銷項稅,可以結轉到未交增值稅 增值稅月末結轉過程如下: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-01-06
同學,你好 你是做收入嗎?不管開不開具發(fā)票,都這么做的
2022-07-06
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022-12-13
對,再結轉成本,借主營人貸庫存商品
2024-01-12
你好,你們是購買方還是銷售方?
2023-09-13
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