你好,銷項稅,可以結轉到未交增值稅 增值稅月末結轉過程如下: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我們公司做消防檢測維保的,公司發(fā)生的,公司檢測的收入,不產(chǎn)生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項稅額,然后結轉成本借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,這個分錄對不?那工資月底工資正常還要計提,這個怎么辦
老師,你好我想問一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會有什么風險嗎? 還有就是想問問老師如果一個人公司主營是購買原材料然后不二次加工直接轉手加價銷售,這樣購買銷售分錄是要怎么做?借原材料 進項稅 貸銀行存款 還是借庫存商品 進項 貸銀行存款 如果購入是用原材料的話銷售是借主營收入還是其他業(yè)務收入
老師,我這邊一般碼稅人,沒有票,我要交增值稅怎么做賬,我現(xiàn)在做了一筆,就是借,銀行,貸主營,然后銷項稅,我這個銷項稅將來我做賬的時候直接借銷項,貸銀行么,還是還要做一筆分錄
老師:我銷售做好借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅,后然后還需要做什么,年底這個銷項稅科目怎么做,我公司還有進項稅轉出的科目這個怎么處理這些會計分錄給我一下
老師,你好,我想問下。這個月進項發(fā)票有幾張紅沖了。然后這個月要做進項轉出。一共進項稅轉出是40628.26元。這樣我這個月的會計分錄怎么操作?借貸是什么科目?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區(qū)有稅收要求,達到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產(chǎn)負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師:我這個月只有銷項稅沒有進項稅,就是年底了,我6月份還有一筆進項稅轉出的科目余額這個怎么處理
進項稅轉出的余額是怎么造成的呢?