你好,你把它重分類到其他應(yīng)收款就可以了,賬上不用處理,這個是對方欠你們的
資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款成負數(shù),我怎么調(diào)整
資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款有負數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整
資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付是負數(shù)怎么調(diào)整
資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收是負數(shù),怎么調(diào)整
請問資產(chǎn)負債表-其他應(yīng)付款是負數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,是應(yīng)收賬款是負數(shù),要調(diào)到應(yīng)付賬款么
你好,應(yīng)收賬款負數(shù)的放到預(yù)收賬款。
還是調(diào)到預(yù)收賬款
放到預(yù)收賬款里面去,賬上不用調(diào)整的,你只需要重分類就行。
剛才看錯了,是應(yīng)收和應(yīng)付 分別調(diào)整到預(yù)收和預(yù)付里面去
哦,好的,老師普通重分類和一級科目重分類有啥區(qū)別啊
一級科目如果重分類的話,就是只要是他一級科目出現(xiàn)了負數(shù)余額,也就是總的明細出現(xiàn)了負數(shù)余額的調(diào)整,如果是普通分類的話,就像剛咱剛才預(yù)付賬款在貸方B公司二級科目出現(xiàn)了負數(shù)余額,他就可以放到應(yīng)付賬款里面去 一個只調(diào)整一級科目,一個是指調(diào)整全部所有的明細