你好,12月份有數(shù)據(jù)嗎?如果是的話,季度初和季度末都是看12月份的。
老師,我公司是6月份成立的,我填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表二季度季初人數(shù)是填0人嗎,還是填6月份的在職人數(shù)?
老師,10月成立的公司,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額需要填4季度初和4季度末的,季度末我按資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)填的,那這個(gè)季度初按什么數(shù)填,不讓填0
老師,11月成立的公司,我這個(gè)月申報(bào)22年第四季度企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅的季初人數(shù)和資產(chǎn)總額我要怎么填呢 填11月份的數(shù)據(jù)么還是填0
老師,我填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,人數(shù)和資產(chǎn)總額的季初,為什么不讓填0,我們公司二月份成立,三月份才開(kāi)始有人員和資產(chǎn)的,季初數(shù)據(jù) 就是0啊,這個(gè)怎么回事?
老師,我是2023年11月成立的企業(yè),現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào),第四季度季初人數(shù)填0,只有12月有兩個(gè)人的,季末填2人對(duì)嗎,季初資產(chǎn)0,季末填資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì),是不是
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
同一張藍(lán)字發(fā)票上,可以開(kāi)正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎
老師流動(dòng)資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎 這個(gè)的
老師,那外賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以不寫(xiě)二級(jí)明細(xì),比如差額開(kāi)票扣除了好幾張成本票,前期寫(xiě)了二級(jí)明細(xì),后面扣除的話要一一對(duì)應(yīng)成本二級(jí)明細(xì),太費(fèi)勁了,
老師流動(dòng)資產(chǎn)期末和年初余額有勾稽關(guān)系嗎
本年利潤(rùn)是所有者權(quán)益,照理來(lái)說(shuō)借減貸增,結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)本年利潤(rùn)應(yīng)該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以不寫(xiě)二級(jí)明細(xì),比如差額開(kāi)票扣除了好幾張成本票,前期寫(xiě)了二級(jí)明細(xì),后面扣除的話要一一對(duì)應(yīng)成本二級(jí)明細(xì),太費(fèi)勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養(yǎng)老工傷失業(yè)買在這個(gè)月。這個(gè)月扣的是4月失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),下個(gè)月發(fā)4月工資時(shí)從工資里扣除個(gè)人失業(yè)保險(xiǎn)部分。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人部分的社保做賬的時(shí)候是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
如果一個(gè)商品有退貨,可以在藍(lán)票上開(kāi)負(fù)數(shù)嗎
重慶最新電子稅務(wù)局申報(bào)表導(dǎo)出: 1稅務(wù)局-我要查詢-一戶式查詢-申報(bào)信息查詢-可以導(dǎo)出申報(bào)表,但是是不是沒(méi)有蓋章版,蓋章版在哪里導(dǎo)出; 2以前年度所得稅匯算清繳報(bào)表在哪里導(dǎo)出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報(bào)表在哪里可以導(dǎo)出呢
12月份有數(shù)據(jù)的啊 季度初怎么看呢 按照老師的意思理解,那季度初季度末的人數(shù)、資產(chǎn)總額不是都一樣了么
對(duì)的,是的,都是一樣的,應(yīng)該是填寫(xiě)11月份兒的,11月份兒沒(méi)有金額,你就填寫(xiě)12月份的。
11月份有數(shù)據(jù) 那我是填11月份的噶?
季度初的數(shù)據(jù)
對(duì)的,是的,是怎么做的?