你好 借 銀行,貸應收,借 應收,貸壞賬?
2019年計提了壞賬,借:資產減值損失,貸:壞賬準備。2020年,此款項收回了,是記以前年度損益調整,還是資產減值損失?
老師,以前計提壞賬準備的時候是借資產減值損失—壞賬準備,貸壞賬準備—應收賬款,那我現在收到款了,沖減以前的壞賬準備可以直接借資產減值損失—壞賬準備,貸壞賬準備—應收賬款(都填負數)這樣可以嗎
老師,21年我做的應收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調整 -49471.5 貸:壞賬準備-49471.5?
前期已計提壞賬 借:資產減值損失 貸:壞賬準備-應收壞賬 借:以前年度損益調整 貸:資產減值損失 現在這筆壞賬已收回, 12月份的這筆帳壞賬準備-應收壞賬沖回的分錄該怎么寫
借 計提壞賬準備 資產減值損失—— 應收壞賬 貸 壞賬準備——計提壞賬準備——應收賬款 這筆賬的是什么意思 我知道是錢收不回來了 什么叫資產減值損失
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
前期已經貸過一次壞賬了,還貸的話豈不是重復了,現在需要沖回
你好? 后面收回來的 要這樣做的? ?年末把計提 的第一個分錄 按收回的沖平?