你好,小規(guī)模開(kāi)出去的專(zhuān)票,小規(guī)模不允許抵扣的。
一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模納稅人的增值稅專(zhuān)用發(fā)票小規(guī)模可以抵扣其進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的電子專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
小規(guī)模納稅人可以自行開(kāi)具增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票嗎?以前小規(guī)模納稅人是稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
一般納稅人可以進(jìn)項(xiàng)抵扣小規(guī)模開(kāi)具的1%的成本專(zhuān)票嗎?
一般納稅人取得小規(guī)模開(kāi)具的3%的專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
小規(guī)模無(wú)論開(kāi)具的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票還是電子都都不能抵扣是吧,只有一般納稅人才能抵扣嘛?
對(duì)的,是的,是這么做的,是這么理解的。
老師,小規(guī)模納稅人今年不是免征增值稅嗎,那我開(kāi)具電子專(zhuān)用發(fā)票是不是可以選擇免稅那欄
開(kāi)專(zhuān)票就不能免稅了,專(zhuān)票沒(méi)有免稅的稅率。
好的,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快。