同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業務收入 應交稅費
老師,我想問一下,我們七月份收到了收入10333.02我們六月給他開了發票的金額是10822.82少給我們公賬上打489.8塊錢,聽說是直接扣了電費和刷卡費,我怎么做賬呢?
老師,我想問一個問題,就是我現在是新接手的會計,我們六月份給人家開了五月份的發票是開了金額10822.82,然后人家7月1號的時候,給我們打款,10333.02的錢,這個差額489.8說是扣掉了銀行刷卡費,還有電費,銀行刷卡費是108電費是381.1合計是489.8剛好,那我做七月份的賬,我怎么寫分錄呢?
老師,我六月確認了收入,10822.82分錄是借應收賬款貸主營業務收入,開了發票,七月1號,打款進來10333.02,這個金額,少了489.8是客戶直接扣掉了,我們在他們超市賣菜的銀行刷卡費和冰柜的電費,刷卡費是105電費是381.8合計是489.8剛好,我要七月份怎么做分錄呢?
那老師,我想問下,七月份錢,打進來了,比開的發票的金額少了489.8塊錢,說的是我們銀行的刷卡費和冰柜的電費,我七月份怎么做賬呢?
老師,六月份進的貨,六月賣完了,六月也沒做暫估入庫的分錄,發票也沒開,七月份付的錢給的,也沒收到發票18575我這怎么做七月的分錄呢?
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