銀行當(dāng)時的分錄怎么做的?
老師,10月開票,發(fā)現(xiàn)錯了,但錢客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了,我拿回來沖紅和重新開票一樣的金額,那11月賬務(wù)要做沖紅分錄又做收入的兩筆分錄嗎?
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當(dāng)于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
老師,我們是做電商的,拼多多平臺,以發(fā)貨確認(rèn)收入,發(fā)貨后退貨就沖減收入,都在拼多多資金賬戶結(jié)算,相當(dāng)于其它貨幣資金,但是有些下了單沒發(fā)貨客戶就取消訂單了,這筆退款也會在資金賬戶體現(xiàn),這種退款我不能沖減收入,請問怎么做賬?
請問一下客戶刷卡付錢付錯了,當(dāng)時就用現(xiàn)金退款了,但是我已經(jīng)入賬了要怎么沖銷這筆帳啊?當(dāng)時做賬是這樣做的,借:應(yīng)收帳款-pos款 (掃碼支付刷到pos機(jī)的)貸:主營營業(yè)收入 退錢了我借什么呀?貸是銀行存款實際上他是在我單位消費了的
老師,客戶當(dāng)月退貨已入賬,但這筆退貨的金額當(dāng)月在財務(wù)賬上已當(dāng)銷售收回賬款沖減了欠客戶的錢,這樣的話要怎樣做分錄才能平賬呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
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第一筆分錄銷售 借:應(yīng)收賬款100元 貸:產(chǎn)品銷售收入100元 第二筆分錄收款 借:現(xiàn)金120元 貸:應(yīng)收賬款120元 第三筆分錄: 借:應(yīng)付賬款120元 貸:現(xiàn)金120元
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸產(chǎn)品銷售收入負(fù)數(shù)
第一筆分錄的產(chǎn)品銷售收入沒有包含退貨那一筆數(shù),因為這個客戶既是我們公司客戶也是供應(yīng)商
你好,那你的應(yīng)付賬款一直有余額120。
你做了這一也是什么業(yè)務(wù)