你好;是不是因為沒有調匯導致的; 你調匯了嗎??
老師你好,我想問一下外貿企業的美元賬戶收匯和結匯如何做賬,這個月月初匯率為6.7050,實際結匯匯率為6.61,比如我這個月收匯收了30萬美金,可結匯只結了5萬美金,那么我入賬的時候該用多少匯率來入賬,現在理解做的分錄為 收匯:借:銀行存款(美元賬戶) 貸:應收賬款 結匯:借:銀行存款(人民幣賬戶) 匯兌損益 貸:銀行存款 (美元賬戶) 那么美元賬戶的匯損是調整了,那么應收賬款那部分的呢,原本也只是按照月初匯率來進行入賬的,這部分不用調整嗎,該如何調整呢?請老師解答。謝謝。
老師,我有個很煩惱的問題,我們4月總共付了兩次款給香港公司,分別是10萬和20萬人民幣,對方也分別給我們開具兩張了invoice發票,分別是15000美元和30000美元,和人民幣都是對的上的,7月我們之間的合作結束,向香港申請了退回剩余款項,金額為8000美元,人民幣5萬4千元,我們已經入賬45000的費用發票,現在退款了8000美元,應付賬款為-5萬4千元人民幣,我這個入賬和發票怎么調整呢?如果把30000的這張發票重新開具的話,那就是需要重新開具22000元發票,但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算,把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率,這個匯率是自己計算嗎?麻煩老師幫我看看這個問題,我已經問了很多老師了,回答的都不太清楚,實在不知道怎么解決
老師你好,我們是貿易公司,預收貨款記賬用的是美元和人民幣,我之前年底調匯的時候只把人名幣調了,現在出現一種情況是,我的人民幣余額已經清零了,但是外幣還有余額,請問我應該怎么處理?
老師,您好,請問一下,我們新注冊的企業,中外合資有限責任公司,合同和注冊資本都按美元,合同規定比例不能更改,現在中方的人民幣按當天匯率中間價換算比約定金額多了300美元, 那我想問下: 1 這個驗資報告是不是用美元來做,和確認比例 2 中方人民幣換算美元多出來的300美元,是不是要做資本公積 3 合同和注冊資本是美元,實際做做賬用人民幣,那用美元計算的比例和用人民幣計算的比例是不同的,我們發生糾紛或者以后清算,分紅應該按哪個比例為準呢
老師您好,公司2022年8月收到了供應商開的美金發票 USD 540500(發票匯率6.4602,折本位幣是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(當月結算匯率是6.53,折本位幣2011240.00),11月收到USD232050(當月結算匯率6.47,折本位幣1501363.50),因為忘記調匯了,導致現在查賬應付賬款貸方有余額23772.49,要怎么調賬呢? 借:以前年度損益調整 23772.49 貸:應付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話,有個問題就是,查科目余額表在該明細科目下,幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49,要怎么處理,才能使兩個幣種的分別查賬的時候是平衡的呢?還是分錄做錯了呢?
個人獨資,沒有稅務登記,注銷,如何打印清稅證明
老師,而且那個開差額發票開票系統同一張發票還可以分次扣除嗎
老師,你的意思是我開全額發票的時候除了扣除分包款,取得的油料發票還有材料發票都可以扣除嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址,產生的租賃費發票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
老師,一個難題請教一下,總機構競標得 a 項目,然后總機構把 a 項目給他的分支機構去做。這個項目需要租賃發包方指定的辦公地址,產生的租賃費發票又開具給了總機構,但實際使用的還是分支機構用的, 那這個房租發票可以作為分支機構稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機構的費用嗎
小規模如何開票,防止變成一般納稅人
請問公司平價轉讓股權,需要填寫資產損失稅前扣除納稅調整明細表?
老師,為什么那個差額開票系統,扣除發票可以重復選擇呢
老師那簡易計稅只能扣除分包成本嗎?采購的其他材料,機械郵費不能扣除嗎
老師,請問一下個人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔這個是不是?調在營外支出,借營業外支出,貸應交個稅
我調匯了,只調了人民幣。所以我的本幣余額已經清零了,但是外幣還有余額。
你好;? 那你外幣賬戶也得處理的;? 正常不會有余額的;? ?你是不是你弄錯我了??
我就是想問一下,這樣的話我要怎么處理我的外幣余額?
?你好;? ?比如說 : 1. 收到外幣時 借:銀行存款-香港匯豐銀行(外幣帳戶) 貸:應收帳款 在還沒有結匯至人民幣帳戶時,是不需要做任何分錄的。 2. 結匯至建行人民幣帳戶時 借:銀行存款-建行(人民幣帳戶) 財務費用-匯兌損益 貸:銀行存款-香港匯豐銀行(外幣帳戶)? ??
對 我是這兩個分錄合并做的 直接做結匯時候的,貸方做應收賬款
你好;? ? ?是的;? 就按照上面的分錄去處理哈? ?
那我現在賬上已經不對了,應該怎么處理呢?
?你好;? ? 之前分錄 紅沖了。按照正確的分錄來做? ?
好幾年前的了,也要沖紅重新做嗎?
你好; 是的; 你數據都不平; 你要調整的??
好的 謝謝
?不客氣的; 幫到你就好? ?