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2022-12-30 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-30 15:15

你好 稍等看下題目

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:20

綜合所得應納稅所得額=18000*12%2B20000*0.8-60000-50000=122000 綜合所得應納個稅=122000*0.1-2520=9680 商鋪個稅=(400-250-10)*0.2=28萬元 國債利息收入? 免個稅

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齊紅老師 解答 2022-12-30 15:43

準予稅前扣除的業務招待費=9萬 ?(1840*5/1000=9.2 ?15*0.6=9 兩者取低) 調增15-9=6 準予稅前扣除的廣宣費=1840*15%=276 ?調增180%2B106-276=10 準予稅前扣除的利息費用7.2 不需要調整 準予稅前扣除的捐贈限額=450*12%=54 ?不調整 稅收滯納金調增4 非廣告性贊助調增5 國債利息收入調減6 應納稅所得額=450%2B6%2B10%2B4%2B5-6=469 所得稅額=469*0.25=117.25

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2022-12-30
你好,請問具體哪里不清楚
2021-05-08
借,長期股權投資 560 貸,銀行存款 560 借,長期股權投資 280 貸,投資收益 280 借,應收股利 56 貸,長期股權投資 56 借,投資收益 500*28% 貸,長期股權投資 500*28%
2020-11-08
同學你好! 這里可以這樣處理: 借:銷售費用(平臺服務費+傭金) 其他應收款(返還給自己的) 貸:銀行存款 70000
2021-03-09
你好 1,借:原材料 50000??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)6500,??貸:應付賬款 56500 2,借:應付賬款 56500,貸:銀行存款(差額),財務費用50000*2% 3,借:應付賬款 56500,貸:銀行存款?56500
2022-12-28
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