你好。實(shí)際發(fā)生沒付款也可您好,實(shí)際發(fā)生沒付款也可以暫估。
老師,我們勞務(wù)公司要開票,勞務(wù)還有很多沒付的,我可以把這些沒付的暫估嗎?這個勞務(wù)成本暫估跨年可以嗎?
老師,2020年暫估運(yùn)費(fèi)(只是摘要寫暫估,科目不用新增吧),借管理費(fèi)用-暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票,是可以在2020年匯算清繳扣扣除的,是吧?收到發(fā)票的分錄?
跨年的費(fèi)用暫估,只有錢付出去了才能暫估嗎,沒付可不可以暫估
去年暫估的成本票在今年匯算前回來了,暫估金額與發(fā)票金額一致,收到發(fā)票后可以不紅沖以前暫估成本的分錄,直接應(yīng)付暫估與應(yīng)付實(shí)際的分錄相抵,可以嗎?
老師,暫估費(fèi)用只能是支付過的錢,沒有回來發(fā)票才能暫估嗎?
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個人,有風(fēng)險?怎么轉(zhuǎn)沒風(fēng)險?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對的,我開了2張發(fā)票了,統(tǒng)計表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行報稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報表申報
銷售拿來的報銷單上差旅費(fèi)是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時候進(jìn)項(xiàng)稅額是要全額按照發(fā)票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過500,個人報銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項(xiàng)目。那個地方給我們核定了個人所得稅。但是我們實(shí)際是跟另一個公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發(fā)票給我們的上游。然后另一個公司再開發(fā)票給我們。這種申報個人所得稅應(yīng)該怎么報 報沒有人員嗎?
那沒付款,也沒開發(fā)票,這樣可以先暫估等1月開了再紅沖是嗎
你好 是的? 收到發(fā)票再紅沖?